部门预决算

索引号: hbqzfqzfb/2018-0001 公开责任部门:
公开日期: 2018-11-27 14:58 发布文号:
公开目录: 部门预决算 公开形式: 主动公开
有效性: 有效

中共汉滨区委党校2018年部门预算公开

 

一、基本情况

中共汉滨区委党校是在区委直接领导下培养领导干部和理论干部的学校,是区委的一个重要部门,机构规格为副县级参照公务员管理事业单位,内设办公室、教务科、后勤科三个科室。区委党校兼办汉滨区行政干部学校,实行一套人马,两套牌子。

二、主要职能

(一)认真落实全区干部教育培训规划任务。

(二)承担全区科技干部培训班,科级后备干部培训班。

(三)承担区委区政府安排的专题研讨培训班。

(四)承担全区党员干部马克思主义基本理论特别是中国特色社会主义理论及社会主义核心价值观的教育培训。

(五)承担全区国家公务员、参公人员、第一书记的培训以及大学生村官的任职培训。

(六)围绕全区经济发展形势,开展马克思主义中国化最新的理论宣讲和党的理论、路线、方针、政策的宣讲。

(七)开展其他培训机构和组织的合作及交流工作。

(八)承办区委、区政府交办的其他事项。

三、2018年主要工作任务

(一)以党政领导干部为重点,进一步提高教学培训工作质量水平

1、集中力量完成好主体班次培训工作。

2、突出重点培训内容。

3、精心打造现场教学培训基地,发挥实景课堂作用。

4、继续深化“提质促教”活动,开展精品课评选活动。

5、健全教学培训质量评估机制,研究把握教育培训规律和党校办学规律。

二)以加快成果转化为目标,进一步提高科研调研工作质量水平

1、推出更多科研成果。

2、提升服务决策水平。

3、力争更多成果获奖。

4、加快科研成果转化。

(三)以从严务实高效为标准,进一步提高教学管理和后勤保障质量水平

1、坚持从严从实抓好学风建设。

2、坚持从严从实抓好校风建设。

3、坚持从严从实抓好行政管理工作    

(四)以巩固拓展教育实践活动成果为主要任务,进一步提高机关党建工作质量水平

1、持续强化思想政治建设。   

2、持续强化支部组织建设

3、持续强化纪律作风建设。

(五)对照区委区政府目标责任考核指标,切实抓好各项工作

开拓创新,扎实工作,围绕汉滨“舞龙头、走前列、引领发展”战略部署,认真抓做好贯彻落实,切实抓好群众工作、精准扶贫、双创、创建省级文明城市、社会综合管理、党风廉政建设、安全保密等各项工作,全面完成党校全年目标责任考核指标;切实加强组织人事、老干部、群团、精神文明建设等各项工作,不断推进党校各项事业的全面协调发展,促进党校工作再上新台阶。

四、部门预算单位构成及经费管理方式

事业机构设置:内设办公室、后勤科、教务科,全额财政拨款经费为2179728元。

五、部门人员情况说明

中共汉滨区委党校共设置编制28名。其中:行政编制10名名,事业编制18名;截止20171231日,实有人员27人,其中:行政人员9人,事业人员18人,工勤0人,离退休人员19人。遗属补助3人,其中:享受农村补助1人,享受城镇补助2人。

六、部门国有资产占有使用情况说明

截止20171231日,账面固定资产1536818.3元,其中:房屋1080000元,其他456818.3元。

七、 部门预算绩效目标说明

2018年未安排部门专项经费预算。

八、收支预算总体情况

(一)2018年收入预算为217928元。

(二)2018年支出预算为217928元,其中:按功能分类科目,工资福利支出1847094元、商品和服务支出支出299400元、对个人和家庭补助支出支出33234元;按经济分类科目,工资福利支出1847094元、商品和服务支出支出299400元、对个人和家庭补助支出支出33234元。

2018年收支预算总体较2017年增加249136元,上升的主要原因是增加了康艳钦的工资和办公费以及其他同志的调资。

九、财政拨款收支情况

(一)2018年财政拨款收入预算为217928元。

(二)2018年财政拨款支出预算为217928元,具体情况如下:

1、基本支出217928元,主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2、支出217928元,主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2018年收支预算总体较2017年增加249136元,上升的主要原因是增加了康艳钦的工资和办公费以及其他同志的调资。

(三)财政拨款安排的基本支出预算217928元,其中:

1、人员经费1880328元,主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职(役)费、抚恤和生活补助、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

2、机关运行经费299400元,主要用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2018年收支预算总体较2017年增加249136元,上升的主要原因是增加了康艳钦的工资和办公费以及其他同志的调资。

(四)政府性基金预算收支情况

2018年无政府性基金预算收支。(有则根据实际情况填写)

(五)国有资本经营预算收支情况

2018年无国有资本经营预算收支。

(六)政府采购情况

2018年无政府采购预算。(有则根据实际情况填写)

(七) 专项资金预算情况说明

2018年无专项资金预算。

十、“三公”经费支出预算情况

2018年,“三公”经费支出预算0元。

2018年“三公”经费预算较2017年增加0元 。

十一、名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  2、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。




 附表:区委党校2018年预算公开表.pdf