部门预决算

索引号: hbqzfqzfb/2018-0001 公开责任部门:
公开日期: 2018-11-27 14:56 发布文号:
公开目录: 部门预决算 公开形式: 主动公开
有效性: 有效

汉滨区科技局2018年部门预算公开

 

一、基本情况

汉滨区科技局内设政办股、计划股、农社股、工业科技股4个股室,行政9人、事业4人、工勤1人。经费均为财政全额预算。单位共计在岗10名,离退休10人。

二、主要职能

1贯彻执行中、省、市、区党委、政府关于科技工作的方针、政策和法律、法规;研究提出全区科技发展的有关政策和措施;研究科技促进经济与社会发展的重大问题,拟定全区科技发展的重大布局和规划。

2、组织编制和实施汉滨区科学技术发展中长期规划和年度计划;组织实施中、省、市、区科技计划项目。

3、研究制定全区科技体制改革政策、措施并组织实施;指导全区科技体制改革工作。

4、研究提出多渠道增加科技投入的措施;优化科技资源配置;编制归口管理的科学事业费、科技三项费等有关费用的预算方案;负责组织和协调全区大型仪器设备共用网的建设和管理。

5、研究制定加强全区基础科学研究、高新技术发展、科技创新、科技成果转化的相关政策措施;负责自然科学基金、科技攻关、星火、火炬、社会发展科技合作、成果的包装和申报、成果的推广和运用、重大科技产业化和软科学等计划的制定与组织实施;负责属地管理项目的评选、论证、承担单位的确定以及项目完成后的验收等管理和组织实施工作。

6、负责指导工业企业的科技创新及科技发展工作;负责科技型企业审定批复,企业新产品研发,新工艺、新技术推广应用,科技成果、专利产权申报及转化推广应用,中、省、市科技计划项目组织申报;负责科技型中小企业创新基金项目。

7、负责重点产业科技示范基地建设,并积极向中、省、市科技管理部门推荐上报;负责科技专家大院、生产力促进中心、科技开发中心、科技信息中心、专业合作社等研发平台和中介组织建设。

8、负责管理全区科技外事、科技合作与交流;协调民间科技合作交流项目;负责全区科技考察、学术会议、科技展览、科技合作与交流。

9、协调指导涉及人力、资源、环境、医药卫生、教育等社会发展的科技工作;负责全区软科学研究计划项目管理和组织实施工作。负责全区科技培训和宣传规划、计划及组织实施工作。

10、归口管理全区技术市场、技术产权交易、科技中介服务机构、科技成果、科学技术奖励、科技保密与知识产权保护工作;制定科学技术普及工作规划,推动科普工作发展;促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展,推动科技服务体系建设。

11、负责全区科技企业认定的初审、年度复核与评定工作,选拔推荐省、市级科技企业,协调落实有关科技型企业优惠政策;根据《陕西省民营科技企业条例》的规定,做好科技企业的相关工作.

12、加强农村和农业科技工作研究,会同有关部门制定促进农业新技术推广和农村科技进步的方针、政策;组织和指导农村科技产业、星火技术密集区、农村区域性支柱产业的科技示范与推广、科技扶贫、科技下乡工作,推动农村与农业科技进步。

三、2018年主要工作任务

2018 年,是深入学习贯彻党的十九大精神的开局之年,是推进“十三五”规划的关键之年,全区的科技工作将以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以增强全区科技综合实力为目标,以实施科技自主创新为手段,撸起袖子加油干,努力优化创新创业环境,增强科技创新能力,为全区经济社会持续健康发展提供科技支撑。    

四、部门预算单位构成及经费管理方式

内设政办股、计划股、农社股、工业科技股4个股室,行政9人、工勤1人、事业4人。

五、部门人员情况说明

汉滨区科技局共设置编制14名。其中:行政编制9名,事业编制4名;截止20171231日,实有人员10人,其中:行政人员9人,事业人员0人,工勤1人,离退休人员10人。

六、部门国有资产占有使用情况说明

截止20171231日,账面固定资产129525元,原有车辆1辆按照全市公务车辆改革相关要求,1辆已交区车改办,无单价20万元以上设备。2018年单位预算未安排购置车辆。

七、部门预算绩效目标说明

2018年未安排部门专项经费预算。

八、收支预算总体情况

(一)2018年收入预算为842848元。

(二)2018年支出预算为842848

按经济分类科目,工资福利支出677888元、商品和服务支出支出154400元、对个人和家庭补助支出支出10560元。

2018年收支预算总体较2017年减少276544元,下降的主要原因是地震办事业编制4人全部划入区住建局。

九、财政拨款收支情况

(一)2018年财政拨款收入预算为842848元。

(二)2018年财政拨款支出预算为842848元,具体情况如下:

1、基本支出842848元,主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2、项目支出/万元,年初未列入项目支出预算。

2018年财政拨款收支情况总体较2017年减少276544元,下降的主要原因是地震办事业编制4人全部划入区住建局。

(三)财政拨款安排的基本支出预算842848元,其中:

1、人员经费688448元,主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职(役)费、抚恤和生活补助、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

2、日常公用经费154400元,主要用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2018年财政拨款安排的基本支出总体较2017年减少276544元,下降的主要原因是地震办事业编制4人全部划入区住建局。

(四)政府性基金预算收支情况

2018年无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算收支情况

2018年无国有资本经营预算收支。

(六)政府采购情况

2018年无政府采购预算。

()专项资金预算情况说明

2018年无专项资金预算。

十、“三公”经费支出预算情况

2018年,财政拨款安排的“三公”经费共计0万元其中:因公出国(镜)费/万元,公务接待费/万元。年初为列公务接待支出。

十一、名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。



附表:区科技局2018年预算公开表.pdf