文件名称 | 汉滨区委宣传部2018年部门预算公开 | ||
索引号 | hbqzfqzfb/2018-0001 | 公开目录: | 部门预决算 |
公开责任部门 | 公开形式: | 主动公开 | |
文号 | 成文日期: | 2018年11月27日 | |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2018-11-27 14:51 |
一、基本情况
中共汉滨区委宣传部行政编制16人,实有在编人数15人,在职人员15人,工勤人员1名,退休人员2人,离休人员1人,遗属补助人员一人,财政供养人员19人,经费形式为财政全额拨款。
二、主要职能
(一)根据上级宣传部门和区委的安排部署,围绕区委、区政 府中心工作,制定实施全区宣传思想文化工作任务、政策和措施。
(二)指导全区各级党委和区直宣传文化系统各单位工作,协 调全区宣传工作步调。
(三)指导全区理论研究、学习、宣传和队伍建设工作。
(四)负责引导社会舆论,把握正确导向,指导、协调全区新 闻宣传工作,在政治方向和方针、政策方面实行领导。
(五)宏观管理精神产品的创作生产,指导、协调全区文化、 广播电视及文化市场工作。
(六)培育和践行社会主义核心价值观,规划、部署、组织开 展全区思想政治教育工作。
(七)安排部署全区精神文明建设工作,组织开展群众性精神 文明创建的检查评比、命名表彰;协调做好思想道德建设、志愿服 务工作。
(八)负责全区对外宣传工作,组织开展对外宣传重大活动和 全区新闻发布工作;协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务 引导工作。
(九)主管全区互联网信息内容,指导、协调、督促有关部门 开展互联网信息内容管理;组织协调网络宣传管理和舆论引导工作。
(十)指导全区文化体制改革和文化产业发展工作;指导、协 调全区文化事业发展,制定扶持文化事业发展的政策措施。
(十一)指导、协调区文联、社会科学和文化艺术等专业性群 众团体的工作。
(十二)负责协助组织部门了解、考察区直宣传系统各单位副 科级以上领导干部,并提出任免意见。
(十三)负责全区宣传文化系统人才培养工作,制定全区宣传 文化系统干部的培训规划并组织实施;配合有关部门做好宣传文化 系统的知识分子工作。
(十四)完成区委和市委宣传部交办的其他事项。
三、2018年主要工作任务
一、进一步强化理论武装工作。深入学习贯彻党的十九大精神,推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心,以区委中心组学习为龙头,持续深化党委(党组)中心组学习和学习型党组织建设,狠抓理论宣讲,形成新时代党员干部“大学习”的理论自觉,不断增强党员干部群众的“四个自信”。
二、坚守舆论引导工作底线。紧扣经济中心,紧扣党和政府的中心工作,聚焦中省媒体,做到网上网下、内宣外宣同步发力,全力唱响舆论引导主旋律;切实发挥各镇办部门宣传作用,重点培育一批优秀基层通讯员成为基层宣传主要力量,不断拓展、壮大基层宣传工作阵地;进一步加强和改进突发事件新闻报道,完善新闻发言人制度,提高新闻发布质量。
三、进一步培育和践行社会主义核心价值观。深入做好创建省级文明城市工作,进一步规范文明单位的管理工作,做好中、省、市文明单位的推荐申报工作和区级文明单位的评选表彰工作;大力实施乡村振兴战略,深化农村精神文明建设,全域推进新民风建设,不断增强困难群众脱贫志气;不断发现道德模范先进典型,做好道德模范和身边好人的推荐、宣传工作;创新开展“道德信用社”的农村道德信用体系,不断推进诚信建设制度化;继续加强公益广告展播工作,推动社会主义核心价值观具体化、鲜活化、文艺化。
四、加快文化事业健康繁荣发展。大力塑造文化品牌,加大本土文化的挖掘、保护和传承力度,组织人员深入挖掘、搜集和整理我区丰厚的文化资源,力创一批反映汉滨特色的原创文艺作品。开展非物质文化遗产普查和传承活动。积极推进新媒体建设,促进传统媒体和新兴媒体融合发展。
四、部门预算单位构成及经费管理方式
1、行政机构设置:
(一)内设机构:政办股、理论教育股、宣传文化股 ,经费为全额拨款单位。
(二)管理科级行政机构汉滨区精神文明建设指导委员会办公室、区委通讯组、汉滨区龙舟文化活动办公室、区委对外宣传办公室
经费为全额拨款单位。
五、部门人员情况说明
区委宣传部共设置编制16名。其中:行政编制16名.截止2017年12月31日,实有人员19人,其中:行政人员15人,工勤1人,离退休人员3人。
六、部门国有资产占有使用情况说明
截止2017年12月31日,区委宣传部账面固定资产697409元,其中通用设备共55件总价值639884元,家具、用具等共94件,总价值57525元。(说明:1、固定资产中原有车辆已上交,但公产局尚未统一下账。2、原为我部内设机构的新闻中心已于2014年成为财务账务独立的一级预算单位,但因资产清查系统操作权限的问题,新闻中心的部分资产仍然被我单位统计在内。3、部分年代久远已破损无法使用的设备、家具目前还未办理报废手续)。
七、部门预算绩效目标说明
2018年未安排部门专项经费预算。
八、收支预算总体情况
(二)2018年支出预算为1251417元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出1157884元、社会保障和就业支出93533元;按经济分类科目,工资福利支出918984元、商品和服务支出支出238000元、对个人和家庭补助支出支出94433元。
2018年收支预算总体较2017年减少35676元,下降的主要原因是人员及工资的变化.
九、财政拨款收支情况
(一)2018年财政拨款收入预算为1251417元。
(二)2018年财政拨款支出预算为1251417元,具体情况如下:
基本支出1251417元,主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。
2018年财政拨款收支情况总体较2017年增加减少35676元,下降的主要原因是人员及工资的变化。
(三)财政拨款安排的基本支出预算1251417元,其中:
1、人员经费918984元,主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职(役)费、抚恤和生活补助、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。
2、机关运行经费332433元,主要用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
2018年财政拨款安排的基本支出总体较2017年增加减少35676元,下降的主要原因是主要原因是人员及工资的变化。
(四)政府性基金预算收支情况
2018年无政府性基金预算收支。
(五)国有资本经营预算收支情况
2018年无国有资本经营预算收支。
(六)政府采购情况
2018年无政府采购预算。
(七)专项资金预算情况说明
2018年无专项资金预算。
十、“三公”经费支出预算情况
2018年,“三公”经费支出预算0元.其中:因公出国(境)费0元,;公务用车购置及运行费0元,;公务接待费0元。
2018年“三公”经费预算较2017年无变化。(说明:与上年比无变化)
十一、名词解释
1、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。