文件名称 | 汉滨区政府办2018年部门预算公开 | ||
索引号 | hbqzfqzfb/2018-0001 | 公开目录: | 部门预决算 |
公开责任部门 | 公开形式: | 主动公开 | |
文号 | 成文日期: | 2018年11月27日 | |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2018-11-27 14:50 |
一、基本情况
汉滨区人民政府办公室是区政府重要组成部门之一,区财政一级预算单位。区政府办公室(区政府法制办公室)设15个股(室),经费形式均为财政全额拨款。办公室总编制87人,其中行政编制52人,事业编制35人。
二、主要职能
(一)协助区政府领导同志处理区政府日常工作。
(二)负责区政府会议的准备工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
(三)负责区政府、区政府办公室的文书处理工作。
(四)研究区政府各部门和各镇办请示区政府的事项,提出办理意见后,报区政府审批。
(五)负责推进全区法治政府建设和依法行政工作。
(六)围绕区政府总体工作部署,组织开展调查研究。
(七)向市政府、区政府报送信息,反映各方面动态。
(八)督促检查区政府各部门和各镇办对区政府决定事项及上级政府领导同志有关指示的贯彻落实。
(九)负责区政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督查落实区政府及有关领导同志指示。
(十)协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的处置工作。
(十一)负责省市区人大代表、政协委员有关区政府系统的建议与提案办理的督促检查工作。
(十二)负责区政府、区政府办公室的政务公开工作,指导监督全区政务和信息公开工作。
(十三)负责区政府网站的管理工作。
(十四)贯彻执行中省市外事、侨务方针、政策和法规,制定本区外事侨务工作计划并监督检查执行情况。
(十五)办理区政府领导同志交办的其他事项。
三、2018年主要工作任务
(一)切实履行参谋助手职能
1.深入开展信息调研。紧紧围绕区委、区政府工作重点,深入基层、深入实际,全方位、多领域、深层次开展调查研究。
2.狠抓精文减会制度落实。严格执行会议审批和报备制度,进一步规范公文办理和会务工作程序,严格控制全区性会议数量和参会人员规格、范围,文件、会议数量持续下降。
(二)充分发挥综合协调作用
3.全力做好沟通协调。始终把综合协调作为重要工作来抓,注重横向和纵向的联通机制,主动加强与市政府办沟通汇报,及时做好协调服务。强化与区委办、人大办、政协办的常态化联系,协调落实重大活动、重大会议、重要接待等工作。进一步加强与各部门、镇办的联系,协调解决工作中存在的问题。动态更新侨情普查信息,规范党员出国境审批管理,周密细致做好外事接待工作。
4.提升后勤服务保障水平。扎实开展机关环境综合整治,规范公共资产管理,巩固提升国家节约型公共机构示范单位成果。深入推进公务用车制度改革,集中管理、统一调度公务用车,规范运行公务用车租赁服务公司,确保公车运行费用持续下降。
(三)持续加大督查督办力度
5.抓好重点工作督查督办。做好区委、区政府中心工作、会议决办事项、公开承诺事项及重大决策部署的督查督办;做好脱贫攻坚、信访维稳、经济运行、项目建设等阶段性重点工作的督查督办;
6.抓好建议提案办理。做好市区人大代表建议、政协委员提案办理工作,按期高质量完成办理任务;做好12345 热线平台建设和热线反映事项的督办落实
(四)着力推进重点工作
7.全力推进法治建设。全力推进法治政府示范区创建工作;
8.深化政务服务公开。扎实做好政务公开工作,规范政府信息公开目录,完善公开内容,确保信息公开及时、准确、完整;及时规范做好依申请公开工作。
9.持续加强应急值守。
10.扎实推进驻村帮扶。扎实做好包联贫困村的驻村帮扶工作,全面完成帮扶工作任务;
四、部门预算单位构成及经费管理方式
1、行政机构设置:内设行政股、综合股、财贸股、农业股、工业股、教科文卫股、社会事业股、信息股、机要室、安全保卫股、综合监督股、复议审查股12股,区人民政府督查室(1、督查股;2、建议提案办理股)、区外事侨务办公室、区应急管理办公室。经费为财政拨款。
2、事业机构设置:内设区政务服务中心、区政府信息管理办公室、区政府机关后勤服务中心3个事业单位。经费为财政拨款。
五、部门人员情况说明
区政府办共设置编制87名。其中:行政编制52名,事业编制35名;截止2017年12月31日,实有人员109人,其中:行政人员45人,事业人员29人,离退休人员35人。
六、部门国有资产占有使用情况说明
截止2017年12月31日,区政府办账面固定资产18144939.13元。
七、部门预算绩效目标说明
2018年未安排部门专项经费预算。
八、收支预算总体情况
(一)2018年收入预算为6155644元。
(二)2018年支出预算为6155644元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出6100894元,社会保障和就业支出54750元;按经济分类科目,工资福利支出4385824元、商品和服务支出支出1708950元、对个人和家庭补助支出支出60870元。
2018年收支预算总体较2017年增加569836元,上升0.11%,主要原因是人员增加,工资和人员经费增加。
九、财政拨款收支情况
(一)2018年财政拨款收入预算为6155644元。
(二)2018年财政拨款支出预算为6155644元,具体情况如下:
基本支出6155644元,主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。
2018年财政拨款收支情况总体较2017年增加569836元,上升的主要原因是人员增加,工资和人员经费增加。
(三)财政拨款安排的基本支出预算6155644元,其中:
1、人员经费4446694元,主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职(役)费、抚恤和生活补助、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。
2、机关运行经费1708950元,主要用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
2018年财政拨款安排的基本支出总体较2017年增加569836元,上升的主要原因是人员增加,工资和人员经费增加。
(四)政府性基金预算收支情况
2018年无政府性基金预算收支。
(五)国有资本经营预算收支情况
2018年无国有资本经营预算收支。
(六)政府采购情况
2018年无政府采购预算。
(七)专项资金预算情况说明
2018年无专项资金预算。
十、“三公”经费支出预算情况
2018年,“三公”经费支出预算120000元(其中:公务用车购置及运行费120000元,主要用于公务车辆加油费和维修、保险费用等支出。
2018年“三公”经费预算与上年比无变化。
十一、名词解释
1、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。